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        中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2020年度部门决算公开

        发布时间:2021-08-20 来源:办公室 作者:海陵清风点击: 次 字体:

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        第一部分 部门概况

        主要职能

        部门机构设置及决算单位构成情况

        2020年度主要工作完成情况

        第二部分 2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算表(功能科目)

        六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

        七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

        八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

        九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

        十、政府性基金预算收入支出决算表

        十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

        十二、政府采购支出决算表

        第三部分 2020年度部门决算情况说明

        第四部分 名词解释

         

        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        (一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委、纪委和市委关于纪律检查工作的决定,维护党章和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

        (二)依照党章和其它党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。对市委工作机关、市委批准设立的党委(党组)、各区镇党(工)委、纪(工)委等党的组织和管辖范围内的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

        (三)负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定,维护宪法法律,按照南通市纪委监委和365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市委部署要求,依法对管辖范围内行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

        (四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对管辖范围内行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

        (五)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

        (六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重点问题开展调查研究。制定或者修改纪检监察规范性文件,参与起草党风廉政建设和反腐败工作有关规范性文件。

        (七)负责组织协调全市反腐败追逃追赃、防逃工作,督促有关单位做好相关工作。

        (八)根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻(派出)机构、区镇纪检监察组织、市属国有企业纪检监察组织领导班子建设,加强管理和考核。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

        (九)完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、干部管理监督室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四审查调查室、第五至第六监督检查室、第七监督检查室、第八至第十一监督检查室(第一至第四派出监察员办公室)、监督审查技术室、案件审理室、机关党委;本部门下属单位包括:党风廉政建设教育中心、综合电子监察中心等2个;派驻派出机构包括:市纪委监委派驻市委办公室纪检监察组、市纪委监委派驻市人大机关纪检监察组、市纪委监委派驻市政府办公室纪检监察组、市纪委监委派驻市政协机关纪检监察组、市纪委监委派驻市委组织部纪检监察组、市纪委监委派驻市委宣传部纪检监察组、市纪委监委派驻市委政法委纪检监察组、市纪委监委派驻市人民法院纪检监察组、市纪委监委派驻市人民检察院纪检监察组、市纪委监委派驻市发展和改革委员会纪检监察组、市纪委监委派驻市市场监管局纪检监察组、市纪委监委派驻市教育体育局纪检监察组、市纪委监委派驻市公安局纪检监察组、市纪委监委派驻市财政局纪检监察组、市纪委监委派驻市住房和城乡建设局纪检监察组、市纪委监委派驻市交通运输局纪检监察组、市纪委监委派驻市卫生健康委员会纪检监察组、市纪委监委派驻市民政局纪检监察组、派驻市城建集团纪检监察组、派出市级机关纪检监察工委;巡察机构包括市委巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组。

        2.从决算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,即本级预算单位中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账县纪律检查委员会。本单位为非汇总预算单位。

        三、2020年度主要工作完成情况

        (一)切实扛起责任担当,践行“两个维护”坚决有力

        一是推动政治监督落地见效。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治监督的首要任务,推动巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,促进新思想伟力在全市经济社会发展实践中充分释放。具体化、常态化推进政治监督,聚焦贯彻新发展理念、推动高质量发展、实施乡村振兴战略等重大决策部署,强化监督检查,确保政令畅通。坚持抗击疫情工作部署到哪里,监督检查就跟进到哪里,成立12个督查组,紧盯防疫措施落实、群众生活保障等工作,开展全方位全要素高密度督查,制发督查报告57份,通报曝光典型案例14起21人,实施问责10起,坚决守住人民群众生命健康防线。围绕落实“六稳”“六保”等政策执行情况,开展监督检查23次,对接帮扶66家企业,推动保民生、稳经济、促发展。

        二是推动护航发展精准有力。正确处理好推动全面从严治党与服务大局的关系,主动把纪检监察工作融入全市经济社会高质量发展实践中。监督推进安全生产专项整治,先后7轮开展明查暗访,追责问责11人。推动开展违法违规“小化工”百日专项整治行动,共排查出违法违规“小化工”企业12家,查处背后的官商勾结问题2件2人,推动全市安全生产形势持续好转。靠前监督项目建设,制发督查报告20份,助推项目建设快速推进。开展房屋征收专项督查,推动交办的155户签订补偿安置协议。助力“创文”“创卫”攻坚,督促整改各类问题150余个,对工作落实不力的9个单位负责人进行集体约谈,保障“创文”“创卫”决战决胜。

        三是推动政治生态不断优化。突出政治属性和问题导向,深化政治生态优化工程,实施指标体系、重点任务、监测评价和结果运用“四个优化”,对全市政治生态精准“画像”、精准反馈、精准修复,推动全市政治生态持续净化优化,经验做法被南通市纪委监委推广。深入查找和纠正政治偏差,立案查办违反政治纪律案件6件6人,让政治纪律政治规矩真正严起来。

        (二)始终坚持以民为本,整治侵害群众利益问题成效显着

        一是助力打赢“三大攻坚战”。围绕“两不愁三保障”、脱贫摘帽后“四个不摘”,先后5轮抽查复核53个经济薄弱村达标情况、1677户建档立卡低收入户脱贫情况,查处扶贫领域腐败和作风问题39起39人。跟进监督污染防治攻坚,先后11轮对污染防治、秸秆禁烧禁抛等工作开展督查。出台《365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市2020年度环境信访问题责任追究实施办法》,追责问责11人,市本级、南通市级、省级环境信访件分别同比下降37%、79.4%、54.9%。强化督查指导,层层压实防范化解债务风险主体责任,44笔高成本债务全部化解,圆满完成南通市下达我市的必成化债任务。

        二是扎实推进“打伞破网”。认真贯彻落实中央扫黑除恶督导“回头看”反馈意见,深挖彻查党员干部、公职人员涉黑涉恶腐败和充当“保护伞”问题,查办涉黑涉恶案件18件18人,获评“南通市扫黑除恶专项斗争成绩突出集体”。督查推进非法金融活动专项治理,深挖彻查公职人员涉嫌参与非法金融活动问题,开展督查22次,集中排查问题线索4次,立案查办5件5人,有效遏制公职人员参与非法金融活动。

        三是靶向纠治“民生关切”。深入实施“清风惠民”项目,通过“数智”监管学校食堂领域风险、整治高值医用耗材采购使用管理突出问题等“小切口”专项工作,精准纠治漠视侵害群众利益问题,人民群众获得感持续提升。精准治理基层“微腐败”,共查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题235件,给予党纪政务处分185人,诫勉谈话32人,挽回直接经济损失141.2万元,经验做法被《新华每日电讯》报道。开展残疾人“两项补贴”专项核查活动,督促为4800余名残疾人增发补发补贴2000余万元,核减违规享受补贴人员570人,切实保障残疾人扶助政策落实到位。

        (三)大力弘扬清风正气,干事创业的氛围更加浓厚

        一是锲而不舍落实中央八项规定精神。坚持紧盯老问题,密切关注新动向,不断强化对落实中央八项规定精神情况的监督检查,全市查处“四风”问题47起66人,通报曝光典型案例11起11人。扎实开展违规收受礼品礼金问题等4个专项监督,严防享乐主义、奢靡之风反弹回潮。持续整治形式主义官僚主义问题,严肃查处贯彻落实党中央、省市委重大决策部署只表态不落实、维护群众利益不担当不作为等问题23起29人。

        二是扎实推进“双聚双争”主题教育。出台主题教育活动实施意见及考评办法,常态化开展市镇联动明查暗访100余批次,组织召开全市机关作风效能建设大会,制作播放作风效能专题片,实名通报曝光典型问题36个,运用“四种形态”处理61人,护航全市经济社会高质量发展。

        三是落细落实关心关爱干部政策措施。准确把握“三个区分开来”,扎实推进容错减责免责,旗帜鲜明为担当作为者撑腰鼓劲,实施容错纠错11人,其中科级干部3人。完善澄清保护机制,为受到不实举报的街道干部实施澄清正名,相关案例被省纪委监委作为关心关爱干部、激励担当作为的典型事例,向全省通报表彰。

        (四)持续深化政治巡察,“利剑”作用充分发挥

        一是高质量推进巡察全覆盖。坚持时间服从质量、有形覆盖和有效覆盖相统一,分两轮对19家市级机关部门单位开展常规巡察,对脱贫攻坚、政府投资工程变更遗留项目开展专项巡察,对7家单位开展巡察“回头看”,对63个村(社区)实施延伸巡察。共向被巡察单位反馈问题1540个,提出巡察建议311条,移交问题线索146条。1起案例被评为南通市“优秀巡察案例”,5起案例被编入《南通市巡察发现典型问题留置案例汇编》。

        二是做好巡察“后半篇文章”。协助市委认真落实省委巡视整改要求,强化跟踪督办,省委巡视反馈365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账的40个问题已全部整改到位。紧盯南通市委对我市落实“六保”任务、高标准农田建设绩效等6个专项巡察65个反馈问题,督促按序时做好整改落实工作。建立巡察整改情况督查督办制度,强化巡察整改效果评估,推进巡察整改形成闭环管理。发挥巡察监督治本功能,向市委提交国有资产管理和人民法院执行工作两份专题报告,督促开展专项整治,推动从体制机制层面解决国有资产保值增值基础工作薄弱、人民法院执行工作监督不到位等问题。

        三是加强巡察规范化建设。大力推进巡察人才库建设,选优配强260名专兼职巡察员,实行“一次一组建,一次一授权”。强化“双底稿”制度执行,规范做好巡前指导、巡中督导讲评、巡后规范入档等工作。健全完善监督重点“数字化”清单,明确12项94个突出问题表现,指引对村(社区)延伸巡察精准发现问题。建立巡察发现问题线索研判联席会议制度,巡察移交问题线索成案率显着提升。

        (五)深化体制机制改革,监督治理效能有效提升

        一是推动落实全面从严治党主体责任。协助市委落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,细化分解全面从严治党重点任务7大类73项,明确目标要求、责任单位和完成时限。强化履责情况督查,下发督查和典型案例通报2期,通报曝光并督促整改5大类16个具体问题。严格落实“一案双查”,实施党内问责60起、监察问责2起,问责党组织6个,党员干部62人,以精准问责督促履责担当。

        二是扎实推进纪检监察体制改革。认真落实纪检监察机构改革任务,优化重组20个派驻(出)机构,实现对市级行政事业单位和市属国有企业行使公权力的公职人员监察全覆盖。充分发挥派驻(出)机构职能作用,全年派出监察员办公室立案53件、派驻机构立案59件。稳步推进基层纪检监察体制改革,配备区镇街道纪(工)委副书记岗位,基层执纪监督力量进一步增强。

        三是创新实施“两个协同”机制。出台协同监督的实施办法和项目管理办法,通过统筹监督力量、明确监督重点、完善工作机制、强化流程管控,着力构建全市纪检监察组织共同参与、一体推进的“协同监督+协同办案”工作机制,推动在监督中办案、在办案中监督,监督办案形成有效闭环。全市共开展挂钩拆旧复垦等协同监督项目17个,查办违纪违法案件35件。

        (六)精准把握内在联系,“三不”一体推进综合效应持续放大

        一是坚定不移高压反腐。坚持有腐必反、有案必查,严肃查办西场街道施秦村劳动保障协理员花丹萍贪污腐败案件,严厉打击公安民警曹德军、程晨帮助犯罪分子逃避处罚等犯罪行为,坚决查处园林绿化公司“塌方式”腐败,做到持续从严、一严到底。坚持受贿行贿一起查,不断加大对行贿违纪违法行为的惩治力度,立案审查调查4人,坚决斩断“围猎”和甘于被“围猎”的利益链。全年立案查处各类违纪违法案件572件,其中使用留置措施10件,移送审查起诉12件,查处科级干部违纪违法案件42件。精准运用第一、二、三、四种形态,分别处理743、449、14、28人次,我市被评为南通市把握运用“四种形态”先进集体。

        二是深入推进标本兼治。充分发挥查办案件治本功能,推进以案促改、以案促建,制发纪检监察建议8份,督促相关单位健全完善制度23项。针对教体系统后勤财务管理不规范问题,督促开展集中整治,整改各类问题463个,督促相关单位健全完善制度机制。紧扣涉黑涉恶腐败暴露出来的征地拆迁领域监管漏洞,创新实施“三联三化四推动”监督机制,助推征地拆迁领域行业治理,经验做法被省纪委监委以专刊和通报形式推广。

        三是持续深化教育引导。推动以腐为戒、以案为鉴,筑牢拒腐防变思想防线。召开全市领导干部警示教育大会,制作播放警示教育片《时代之问》,5000余名党员干部接受教育。组织“5·10”思廉日系列活动,《新时代正气歌》专场文艺演出获评“全省廉洁文化实践探索优秀成果奖”。先后举办4期轮训班,对全市科级领导干部及国企领导人员开展廉洁从政教育。开展“亲情廉语”微视频征集评比活动,引导党员干部修身律己、廉洁齐家,13件作品获南通市纪委表彰,市纪委监委获评优秀组织奖。

        (七)扎实推进“三化”建设,纪检监察工作高质量发展根基不断夯实

        一是建设专业化队伍。深入推进“打铁必须自身硬”专项行动,扎实开展“学恩来精神、守初心使命”专题教育,持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。加强人才引进,遴选招录法律、财务、信息技术应用等方面专业人才14名。全员开展“提素质、强本领、促履职”专题培训,组织开展青蓝结对、纪监讲堂、知识竞赛、技能大比武等活动,不断提升过硬的专业化能力。

        二是提升规范化水平。制定纪检监察信访工作规范,优化信访举报件办理工作,全年信访转立案174件,信访转立案率位居南通第一。出台《纪检监察建议工作细则》,明确制发主体、适用情形、制发流程和评估要求,纪检监察建议的治本作用进一步凸显。严格依规依纪依法、安全文明办案,持续筑牢案件质量基础,2起案件分别获评全省党纪政务精品案件和南通市“十佳案件”。

        三是加强信息化建设。部署应用纪检监察检举举报平台,推动纪检监察工作网络通、业务通、数据通。加快推进“一库两中心”建设,初步建成覆盖党员、财政供养人员等五类群体的监督办案基础数据库,综合电子监察中心与市大数据中心云平台实现互联互通;推动省大数据查询研判365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账分中心平台载体建设,实现银行、金融、通信、医保、不动产登记等信息的联网直查,排查成案问题线索23条。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分 中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会

        2020年度部门决算表

                       收入支出决算总表

         

        公开01表

        部门名称:中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会

         

         

        金额单位:万元

        收入

        支出

         

        项目

        决算数

        按功能分类

        决算数

        一、一般公共预算财政拨款收入

        5,317.99

        一、一般公共服务支出

        4,671.62

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        0.00

        二、外交支出

        0.00

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        0.00

        三、国防支出

        0.00

        四、上级补助收入

        0.00

        四、公共安全支出

        0.00

        五、事业收入

        0.00

        五、教育支出

        0.00

        六、经营收入

        0.00

        六、科学技术支出

        0.00

        七、附属单位上缴收入

        0.00

        七、文化旅游体育与传媒支出

        0.00

        八、其他收入

        34.83

        八、社会保障和就业支出

        189.68

         

         

        九、卫生健康支出

        0.00

         

         

        十、节能环保支出

        0.00

         

         

        十一、城乡社区支出

        0.00

         

         

        十二、农林水支出

        0.00

         

         

        十三、交通运输支出

        0.00

         

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        0.00

         

         

        十五、商业服务业等支出

        0.00

         

         

        十六、金融支出

        0.00

         

         

        十七、援助其他地区支出

        0.00

         

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        0.00

         

         

        十九、住房保障支出

        760.05

         

         

        二十、粮油物资储备支出

        0.00

         

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        0.00

         

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        0.00

         

         

        二十三、其他支出

        0.00

         

         

        二十四、债务还本支出

        0.00

         

         

        二十五、债务付息支出

        0.00

         

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        0.00

        本年收入合计

        5,352.82

        本年支出合计

        5,621.35

        使用非财政拨款结余

        0.00

        结余分配

        0.00

        年初结转和结余

        840.33

            年末结转和结余

        571.80

         

         

         

         

        总计

        6,193.15

        总计

        6,193.15

         

        收入决算表

         

         

         

         

         

        公开02表

        部门名称:中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        其中:教育收费

        合计

        5,352.82

        5,317.99

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        34.83

        201

        一般公共服务支出

        4,403.09

        4,368.26

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        34.83

        20111

        纪检监察事务

        4,403.09

        4,368.26

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        34.83

        2011101

          行政运行

        3,250.45

        3,242.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        7.85

        2011102

          一般行政管理事务

        1,151.64

        1,124.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        26.98

        2011199

          其他纪检监察事务支出

        1.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        189.68

        189.68

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        189.68

        189.68

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        189.68

        189.68

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        760.05

        760.05

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        760.05

        760.05

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公积金

        317.85

        317.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租补贴

        442.20

        442.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项

        支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

        公开03表

        部门名称:中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

         

        合计

        5,621.35

        4,305.14

        1,316.21

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服务支出

        4,671.62

        3,355.41

        1,316.21

        0.00

        0.00

        0.00

        20111

        纪检监察事务

        4,671.62

        3,355.41

        1,316.21

        0.00

        0.00

        0.00

        2011101

          行政运行

        3,355.41

        3,355.41

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2011102

          一般行政管理事务

        1,315.21

        0.00

        1,315.21

        0.00

        0.00

        0.00

        2011199

          其他纪检监察事务支出

        1.00

        0.00

        1.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        189.68

        189.68

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        189.68

        189.68

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        189.68

        189.68

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        760.05

        760.05

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        760.05

        760.05

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公积金

        317.85

        317.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租补贴

        442.20

        442.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

         

         

         

         

         

         

        财政拨款收入支出决算总表

        公开04

        部门名称:中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会 金额单位:万元

        收 入

        支 出

        项 目

        决算数

        按功能分类

        决算数

        小计

        一般公共预算 财政拨款

        政府性基金预 算财政拨款

        国有资本经营预 算财政拨款

        一、一般公共预算财政拨款收入

        5,317.99

        一、一般公共服务支出

        4,368.26

        4,368.26

        0.00

        0.00

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        0.00

        二、外交支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        0.00

        三、国防支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        四、公共安全支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        五、教育支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        六、科学技术支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        八、社会保障和就业支出

        189.68

        189.68

        0.00

        0.00

         

         

        九、卫生健康支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十、节能环保支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十一、城乡社区支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十二、农林水支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十三、交通运输支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十五、商业服务业等支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        十六、金融支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十七、援助其他地区支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十九、住房保障支出

        760.05

        760.05

        0.00

        0.00

         

         

        二十、粮油物资储备支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        二十三、其他支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        二十四、债务还本支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        二十五、债务付息支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        本年收入合计

        5,317.99

        本年支出合计

        5,317.99

        5,317.99

        0.00

        0.00

        年初财政拨款结转和结余

        0.00

        年末财政拨款结转和结余

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        一、一般公共预算财政拨款

        0.00

         

         

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        0.00

         

         

         

         

         

        三、国有资本经营预算财政拨款

        0.00

         

         

         

         

         

        总计

        5,317.99

        总计

        5,317.99

        5,317.99

        0.00

        0.00

         

        财政拨款支出决算表(功能科目)

        公开05

        部门名称:中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会 金额单位:万元

        项 目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        5,317.99

        4,192.33

        1,125.66

        201

        一般公共服务支出

        4,368.26

        3,242.60

        1,125.66

        20111

        纪检监察事务

        4,368.26

        3,242.60

        1,125.66

        2011101

          行政运行

        3,242.60

        3,242.60

        0.00

        2011102

          一般行政管理事务

        1,124.66

        0.00

        1,124.66

        2011199

          其他纪检监察事务支出

        1.00

        0.00

        1.00

        208

        社会保障和就业支出

        189.68

        189.68

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        189.68

        189.68

        0.00

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        189.68

        189.68

        0.00

        221

        住房保障支出

        760.05

        760.05

        0.00

        22102

        住房改革支出

        760.05

        760.05

        0.00

        2210201

          住房公积金

        317.85

        317.85

        0.00

        2210202

          提租补贴

        442.20

        442.20

        0.00

         

        注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


        财政拨款基本支岀决算表(经济科目)

        公开06

        部门名称:中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会

        金额单位:万元

        项 目

        财政拨款基本支出

        经济分类科目编码

        科目名称

        合计

        人员经费

        公用经费

        合计

        4,192.33

        3,946.67

        245.66

        301

         工资福利支出

        3,875.15

        3,875.15

        0.00

          30101

          基本工资

        597.86

        597.86

        0.00

          30102

          津贴补贴

        1,269.30

        1,269.30

        0.00

          30103

          奖金

        1,164.27

        1,164.27

        0.00

          30106

          伙食补助费

        0.00

        0.00

        0.00

          30107

          绩效工资

        0.00

        0.00

        0.00

          30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        189.68

        189.68

        0.00

          30109

          职业年金缴费

        0.00

        0.00

        0.00

          30110

          职工基本医疗保险缴费

        165.53

        165.53

        0.00

          30111

          公务员医疗补助缴费

        0.00

        0.00

        0.00

          30112

          其他社会保障缴费

        32.63

        32.63

        0.00

          30113

          住房公积金

        317.85

        317.85

        0.00

          30114

          医疗费

        0.00

        0.00

        0.00

          30199

          其他工资福利支出

        138.03

        138.03

        0.00

        302

        商品和服务支出

        245.66

        0.00

        245.66

          30201

          办公费

        23.05

        0.00

        23.05

          30202

          印刷费

        0.30

        0.00

        0.30

          30203

          咨询费

        0.00

        0.00

        0.00

          30204

          手续费

        0.00

        0.00

        0.00

          30205

          水费

        0.00

        0.00

        0.00

          30206

          电费

        0.00

        0.00

        0.00

          30207

          邮电费

        0.05

        0.00

        0.05

          30208

          取暖费

        0.00

        0.00

        0.00

          30209

          物业管理费

        0.00

        0.00

        0.00

          30211

          差旅费

        3.07

        0.00

        3.07

          30212

          因公出国(境)费用

        0.00

        0.00

        0.00

          30213

          维修(护)费

        0.00

        0.00

        0.00

          30214

          租赁费

        0.00

        0.00

        0.00

          30215

          会议费

        0.02

        0.00

        0.02

          30216

          培训费

        0.00

        0.00

        0.00

          30217

          公务接待费

        1.78

        0.00

        1.78

          30218

          专用材料费

        0.00

        0.00

        0.00

          30224

          被装购置费

        0.00

        0.00

        0.00

          30225

          专用燃料费

        0.00

        0.00

        0.00

          30226

          劳务费

        2.35

        0.00

        2.35

          30227

          委托业务费

        0.00

        0.00

        0.00

          30228

          工会经费

        38.40

        0.00

        38.40

          30229

          福利费

        3.53

        0.00

        3.53

          30231

          公务用车运行维护费

        6.84

        0.00

        6.84

          30239

          其他交通费用

        132.27

        0.00

        132.27

          30240

          税金及附加费用

        0.00

        0.00

        0.00

          30299

          其他商品和服务支出

        34.00

        0.00

        34.00

        303

        对个人和家庭的补助

        71.52

        71.52

        0.00

          30301

          离休费

        46.54

        46.54

        0.00

          30302

          退休费

        16.62

        16.62

        0.00

          30303

          退职(役)费

        0.00

        0.00

        0.00

          30304

          抚恤金

        0.00

        0.00

        0.00

          30305

          生活补助

        5.34

        5.34

        0.00

          30306

          救济费

        0.00

        0.00

        0.00

          30307

          医疗费补助

        0.00

        0.00

        0.00

          30308

          助学金

        0.00

        0.00

        0.00

          30309

          奖励金

        0.00

        0.00

        0.00

          30310

          个人农业生产补贴

        0.00

        0.00

        0.00

          30311

          代缴社会保险费

        0.00

        0.00

        0.00

          30399

          其他对个人和家庭的补助

        3.02

        3.02

        0.00

        307

        债务利息及费用支出

        0.00

        0.00

        0.00

          30701

          国内债务付息

        0.00

        0.00

        0.00

          30702

          国外债务付息

        0.00

        0.00

        0.00

          30703

          国内债务发行费用

        0.00

        0.00

        0.00

          30704

          国外债务发行费用

        0.00

        0.00

        0.00

        310

        资本性支出

        0.00

        0.00

        0.00

          31001

          房屋建筑物购建

        0.00

        0.00

        0.00

          31002

          办公设备购置

        0.00

        0.00

        0.00

          31003

          专用设备购置

        0.00

        0.00

        0.00

          31005

          基础设施建设

        0.00

        0.00

        0.00

          31006

          大型修缮

        0.00

        0.00

        0.00

          31007

          信息网络及软件购置更新

        0.00

        0.00

        0.00

          31008

          物资储备

        0.00

        0.00

        0.00

          31009

          土地补偿

        0.00

        0.00

        0.00

          31010

          安置补助

        0.00

        0.00

        0.00

          31011

          地上附着物和青苗补偿

        0.00

        0.00

        0.00

          31012

          拆迁补偿

        0.00

        0.00

        0.00

          31013

          公务用车购置

        0.00

        0.00

        0.00

          31019

          其他交通工具购置

        0.00

        0.00

        0.00

          31021

          文物和陈列品购置

        0.00

        0.00

        0.00

          31022

          无形资产购置

        0.00

        0.00

        0.00

          31099

          其他资本性支出

        0.00

        0.00

        0.00

        312

        对企业补助

        0.00

        0.00

        0.00

          31201

          资本金注入

        0.00

        0.00

        0.00

          31203

          政府投资基金股权投资

        0.00

        0.00

        0.00

         

        注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨

                 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

         

         

         

         

         

         

        一般公共预算支出决算表(功能科目)

         

         

         

        公开07表

         

         

         

         

         

         

         

        部门名称:中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会 金额单位:万元

        项 目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        5,317.99

        4,192.33

        1,125.66

        201

        一般公共服务支出

        4,368.26

        3,242.60

        1,125.66

        20111

        纪检监察事务

        4,368.26

        3,242.60

        1,125.66

        2011101

          行政运行

        3,242.60

        3,242.60

        0.00

        2011102

          一般行政管理事务

        1,124.66

        0.00

        1,124.66

        2011199

          其他纪检监察事务支出

        1.00

        0.00

        1.00

        208

        社会保障和就业支出

        189.68

        189.68

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        189.68

        189.68

        0.00

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        189.68

        189.68

        0.00

        221

        住房保障支出

        760.05

        760.05

        0.00

        22102

        住房改革支出

        760.05

        760.05

        0.00

        2210201

          住房公积金

        317.85

        317.85

        0.00

        2210202

          提租补贴

        442.20

        442.20

        0.00

         

        注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
                2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

             —般公共预算基本支出决算表(经济科目)

        公开08

         

        部门名称:中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会

        金额单位:万元

        项 目

        财政拨款基本支出

        经济分类科目编码

         

        科目名称

        合计

        人员经费

        公用经费

        合计

        4,192.33

        3,946.67

        245.66

        301

         工资福利支出

        3,875.15

        3,875.15

        0.00

          30101

          基本工资

        597.86

        597.86

        0.00

          30102

          津贴补贴

        1,269.30

        1,269.30

        0.00

          30103

          奖金

        1,164.27

        1,164.27

        0.00

          30106

          伙食补助费

        0.00

        0.00

        0.00

          30107

          绩效工资

        0.00

        0.00

        0.00

          30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        189.68

        189.68

        0.00

          30109

          职业年金缴费

        0.00

        0.00

        0.00

          30110

          职工基本医疗保险缴费

        165.53

        165.53

        0.00

          30111

          公务员医疗补助缴费

        0.00

        0.00

        0.00

          30112

          其他社会保障缴费

        32.63

        32.63

        0.00

          30113

          住房公积金

        317.85

        317.85

        0.00

          30114

          医疗费

        0.00

        0.00

        0.00

          30199

          其他工资福利支出

        138.03

        138.03

        0.00

        302

        商品和服务支出

        245.66

        0.00

        245.66

          30201

          办公费

        23.05

        0.00

        23.05

          30202

          印刷费

        0.30

        0.00

        0.30

          30203

          咨询费

        0.00

        0.00

        0.00

          30204

          手续费

        0.00

        0.00

        0.00

          30205

          水费

        0.00

        0.00

        0.00

          30206

          电费

        0.00

        0.00

        0.00

          30207

          邮电费

        0.05

        0.00

        0.05

          30208

          取暖费

        0.00

        0.00

        0.00

          30209

          物业管理费

        0.00

        0.00

        0.00

          30211

          差旅费

        3.07

        0.00

        3.07

          30212

          因公出国(境)费用

        0.00

        0.00

        0.00

          30213

          维修(护)费

        0.00

        0.00

        0.00

          30214

          租赁费

        0.00

        0.00

        0.00

          30215

          会议费

        0.02

        0.00

        0.02

          30216

          培训费

        0.00

        0.00

        0.00

          30217

          公务接待费

        1.78

        0.00

        1.78

          30218

          专用材料费

        0.00

        0.00

        0.00

          30224

          被装购置费

        0.00

        0.00

        0.00

          30225

          专用燃料费

        0.00

        0.00

        0.00

          30226

          劳务费

        2.35

        0.00

        2.35

          30227

          委托业务费

        0.00

        0.00

        0.00

          30228

          工会经费

        38.40

        0.00

        38.40

          30229

          福利费

        3.53

        0.00

        3.53

          30231

          公务用车运行维护费

        6.84

        0.00

        6.84

          30239

          其他交通费用

        132.27

        0.00

        132.27

          30240

          税金及附加费用

        0.00

        0.00

        0.00

          30299

          其他商品和服务支出

        34.00

        0.00

        34.00

        303

        对个人和家庭的补助

        71.52

        71.52

        0.00

          30301

          离休费

        46.54

        46.54

        0.00

          30302

          退休费

        16.62

        16.62

        0.00

          30303

          退职(役)费

        0.00

        0.00

        0.00

          30304

          抚恤金

        0.00

        0.00

        0.00

          30305

          生活补助

        5.34

        5.34

        0.00

          30306

          救济费

        0.00

        0.00

        0.00

          30307

          医疗费补助

        0.00

        0.00

        0.00

          30308

          助学金

        0.00

        0.00

        0.00

          30309

          奖励金

        0.00

        0.00

        0.00

          30310

          个人农业生产补贴

        0.00

        0.00

        0.00

          30311

          代缴社会保险费

        0.00

        0.00

        0.00

          30399

          其他对个人和家庭的补助

        3.02

        3.02

        0.00

        307

        债务利息及费用支出

        0.00

        0.00

        0.00

          30701

          国内债务付息

        0.00

        0.00

        0.00

          30702

          国外债务付息

        0.00

        0.00

        0.00

          30703

          国内债务发行费用

        0.00

        0.00

        0.00

          30704

          国外债务发行费用

        0.00

        0.00

        0.00

        310

        资本性支出

        0.00

        0.00

        0.00

          31001

          房屋建筑物购建

        0.00

        0.00

        0.00

          31002

          办公设备购置

        0.00

        0.00

        0.00

          31003

          专用设备购置

        0.00

        0.00

        0.00

          31005

          基础设施建设

        0.00

        0.00

        0.00

          31006

          大型修缮

        0.00

        0.00

        0.00

          31007

          信息网络及软件购置更新

        0.00

        0.00

        0.00

          31008

          物资储备

        0.00

        0.00

        0.00

          31009

          土地补偿

        0.00

        0.00

        0.00

          31010

          安置补助

        0.00

        0.00

        0.00

          31011

          地上附着物和青苗补偿

        0.00

        0.00

        0.00

          31012

          拆迁补偿

        0.00

        0.00

        0.00

          31013

          公务用车购置

        0.00

        0.00

        0.00

          31019

          其他交通工具购置

        0.00

        0.00

        0.00

          31021

          文物和陈列品购置

        0.00

        0.00

        0.00

          31022

          无形资产购置

        0.00

        0.00

        0.00

          31099

          其他资本性支出

        0.00

        0.00

        0.00

        312

        对企业补助

        0.00

        0.00

        0.00

          31201

          资本金注入

        0.00

        0.00

        0.00

          31203

          政府投资基金股权投资

        0.00

        0.00

        0.00

         

             注:1.本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

         


                                             —般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

        公开09

        部门名称:中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会

        金额单位:万元

        “三公”经费

        会议费

        培训费

        “三公,,经费 合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行维护费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行 维护费

        13.14

        0.00

        6.84

        0.00

        6.84

        6.30

        0.26

        4.71

         

          相关统计数:

        项目

        统计数

        项目

        统计数

        因公出国(境)团组数(个)

        0

        因公出国(境)人次数(人)

        0

        公务用车购置数(辆)

        0

        公务用车保有量(辆)

        8

        国内公务接待批次(个)

        54

        国内公务接待人次(人)

        566

        国(境)外公务接待批次(个)

        0

        国(境)外公务接待人次(人)

        0

        召开会议次数(个)

        81

        参加会议人次(人)

        2,420

        组织培训次数(个)

        33

        参加培训人次(人)

        2,633

          注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

         

        政府性基金预算收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

        公开10表

        部门名称:中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项    目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出  

        项目支出

        栏次

         

         

        1

        2

        3

         

        合计

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
                2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

         

          本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据

         

         

         

        —般公共预算机关运行经费支出决算表

        公开11

        部门名称:中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会 金额单位:万元

        项 目

        机关运行经费支出决算

        科目编码

        科目名称

        合计

        245.66

        302

        商品和服务支出

        245.66

        30201

          办公费

        23.05

        30202

          印刷费

        0.30

        30203

          咨询费

        0.00

        30204

          手续费

        0.00

        30205

          水费

        0.00

        30206

          电费

        0.00

        30207

          邮电费

        0.05

        30208

          取暖费

        0.00

        30209

          物业管理费

        0.00

        30211

          差旅费

        3.07

        30212

          因公出国(境)费用

        0.00

        30213

          维修(护)费

        0.00

        30214

          租赁费

        0.00

        30215

          会议费

        0.02

        30216

          培训费

        0.00

        30217

          公务接待费

        1.78

        30218

          专用材料费

        0.00

        30224

          被装购置费

        0.00

        30225

          专用燃料费

        0.00

        30226

          劳务费

        2.35

        30227

          委托业务费

        0.00

        30228

          工会经费

        38.40

        30229

          福利费

        3.53

        30231

          公务用车运行维护费

        6.84

        30239

          其他交通费用

        132.27

        30240

          税金及附加费用

        0.00

        30299

          其他商品和服务支出

        34.00

        307

        债务利息及费用支出

        0.00

        310

        资本性支出

        0.00

          31001

          房屋建筑物购建

        0.00

          31002

          办公设备购置

        0.00

          31003

          专用设备购置

        0.00

          31005

          基础设施建设

        0.00

          31006

          大型修缮

        0.00

          31007

          信息网络及软件购置更新

        0.00

          31008

          物资储备

        0.00

          31009

          土地补偿

        0.00

          31010

          安置补助

        0.00

          31011

          地上附着物和青苗补偿

        0.00

          31012

          拆迁补偿

        0.00

          31013

          公务用车购置

        0.00

          31019

          其他交通工具购置

        0.00

          31021

          文物和陈列品购置

        0.00

          31022

          无形资产购置

        0.00

          31099

          其他资本性支出

        0.00

        312

        对企业补助

        0.00

        399

        其他支出

        0.00

         

        注:1.“机关运行经费"指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一•般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。

        2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

         

        政府采购支岀决算表

        公开12

        部门名称:中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会

        单位:万元

        采购品目大类

        金 额

        合计

        59.31

        一、政府采购货物支出

        21.24

        二、政府采购工程支出

        0.00

        三、政府采购服务支出

        38.07

         

                        注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。


        第三部分  2020年度决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2020年度收入、支出总计6193.15万元,与上年相比收、支总计各增加761.95万元,增长14.03%。其中:

        (一)收入总计6193.15万元。包括:

        1.一般公共预算财政拨款收入5317.99万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加1138.93万元,增长27.25%。主要原因一是在职人员增加及工资标准提高、二是增加应休未休工资报酬年休假经费、三是增加办理留置案件费用、四是根据市委要求专项巡察经费增加。

        2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位2020年无此项收入,与上年相同。

        3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位2020年无此项收入,与上年相同。

        4.上级补助收入0万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本单位2020年无上级补助收入,与上年相同。

        5.事业收入 0 万元,为开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是本单位2020年无事业收入,与上年相同。

        6.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位2020年无经营收入,与上年相同。

        7.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少)0 %。

        8.其他收入 34.83 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为本单位取得的其他收入。与上年相比减少517.98万元,减少 93.70%。主要原因是其他收入安排的支出减少。

        9.使用非财政拨款结余0万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。主要使用以前年度积累的非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支缺口的资金。

        10.年初结转和结余840.33 万元,主要为本单位上年结转本年使用的查办留置案件专项费用、市委巡察工作经费,因留置案件仍在查办,各类专项巡察跨年实施,未形成支出,需要延迟使用的项目结转资金。

        (二)支出总计 6193.15万元。包括:

        1.一般公共服务(类)支出 4671.62 万元,主要用于本单位基本支出和项目支出。与上年相比增加645.48 万元,增长 16.03%。主要原因一是在职人员增加及工资标准提高、二是增加应休未休工资报酬年休假经费、三是增加留置案件费用、四是根据市委要求专项巡察经费增加。

        2.社会保障和就业(类)支出 189.68 万元,主要用于单位职工基本养老保险支出、失业保险支出和基本医疗保险支出。与上年相比增加21.38万元,增长 12.70 %。主要原因是在职人员增加导致各项社会保障缴费支出增加。

        3.住房保障(类)支出 760.05万元,主要用于单位人员住房公积金和提租补贴的支出。与上年相比增加 363.63 万元,增长 91.73 %。主要原因是住房公积金和提租补贴基数政策性调整。

        4.结余分配 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0  %。与上年相同。

        5.年末结转和结余 571.80 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会本年度预算安排的查办留置案件专项费用、市委巡察工作经费,因留置案件仍在查办,巡察工作尚未结束,未形成支出,需要延迟到下年度按有关规定使用的资金。

        二、收入决算情况说明

        中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会本年收入合计 5352.82 万元,其中:财政拨款收入 5317.99 万元,占 99.35 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 34.83 万元,占 0.65 %。

        三、支出决算情况说明

        中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会本年支出合计5621.35万元,其中:基本支出 4305.14万元,占76.59%;项目支出1316.21万元,占 23.41 %;经营支出 0 万元,占 0 %对附属单位补助支出 0 万,占 0 %。                           

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2020年度财政拨款收、支总决算 5317.99万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 1138.93 万元,增长 27.25 %。主要原因一是在职人员增加、工资标准提高、提租(住房)补贴提高标准;二是项目经费留置案件办案经用和市委专项巡察经费增加。

        五、财政拨款支出决算情况说明

        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2020年财政拨款支出5317.99万元,占本年支出合计的94.6 %。中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2020年度财政拨款支出年初预算为5484.51万元,支出决算为 5317.99 万元,完成年初预算的96.96 %。其中:

        (一)一般公共服务支出(类)

        1.纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2587.75万元,支出决算为3242.60万元,完成年初预算的 125.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致行政运行费增加。

        2.纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1956.62万元,支出决算为1124.66 万元,完成年初预算的 57.48 %。决算数小于预算数的主要原因是根据继续压减一般性支出,厉行节约。

        3. 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了秸秆焚烧项目经费。

        (二)社会保障和就业支出(类)

        1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 189.92 万元,支出决算为 189.68 万元。完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是2020年人员调整。

        (三)住房保障支出(类)

        1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为314.37万元,支出决算为 317.85 万元,完成年初预算的 101.11 %。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

        2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 435.85 万元,支出决算为442.2万元。完成年初预算的101.46 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增整。

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2020年度财政拨款基本支出 4192.33 万元,其中:

        (一)人员经费 3946.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

        (二)公用经费 245.66 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款支出 5317.99 万元,与上年相比增加  1138.93  万元,增长 27.25%。主要原因一是在职人员增加及工资标准提高、二是增加应休未休工资报酬年休假经费、三是增加办理留置案件费用、四是根据市委关于积极开展巡察工作的要求专项巡察经费增加。

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2020年度财政拨款基本支出4192.33万元,其中:

        (一)人员经费 3946.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

        (二)公用经费245.66万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

         

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

        中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出6.84万元,占“三公”经费的 52.05 %;公务接待费支出 6.3万元,占“三公”经费的47.95%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加 0 万元,主要原因为2020年无此项支出;决算数小于预算数的主要原因为2020年无此项支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

        2.公务用车购置及运行费支出 6.84 万元。其中:

        (1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少) 0万元,主要原因为2020年无此项预算;决算数等于预算数的主要原因今年无此项预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要因为2020年无此项预算。

        (2)公务用车运行维护费决算支出  6.84  万元,完成预算的 100 %,比上年决算减少27.17 万元,主要原因加强车辆管理,厉行节约;决算数等于预算数的主要原因是办案用车需要。公务用车运行维护费主要用于保留车辆汽油费、维修费、保险费等。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

        3.公务接待费 6.3万元,完成预算的 49.30%,比上年决算增加 2.18 万元,主要原因是调研、协助办案增加;决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,加强公务接待管理,控制接待范围。其中:国内公务接待支出 6.3 万元,接待54 批次,566 人次,主要为省、市纪委对接工作、外县市纪委调研、配合办案等接待、住宿支出;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

        中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.26 万元,完成预算的 2.16 %,比上年决算减少0.2万元,主要原因是严格执行八项规定,缩小会议规模、整合会议次数,控制会议成本;决算数小于预算数的主要原因是强化事前、事中、事后监督,控制和压缩会议支出。2020年度全年召开会议 81 个,参加会议 2420 人次。主要为纪委全会、机关作风效能建设推进会、全市警示教育大会和纪检监察专职通讯员例会等。

        中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 4.71 万元,完成预算的 30.95%,比上年决算减少 14.31 万元,主要原因疫情影响,减少培训批次。决算数小于预算数的主要原因疫情影响,减少培训批次;压减公用经费、厉行节约。2020年度全年组织培训 33个,组织培训 2633 人次。主要为重点岗位中层干部廉政教育轮训、全市科级领导干部及市直管国有企业领导人员廉洁从政教育培训、巡察工作动员暨培训会、纪检干部专业能力提升专题培训班等。

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算 0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

        本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

        十一、机关运行经费支出决算情况说明

        2020年本部门机关运行经费支出245.66万元,比2019年减少94.82万元,减少27.85 %。主要原因是政策性取消南通市内交通补助定额补贴,市内交通补贴在项目经费中列支。

        十二、政府采购支出决算情况说明

        2020年度政府采购支出总额 59.31 万元,其中:政府采购货物支出21.24 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 38.07万元。授予中小企业合同金额59.31万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。

        十三、国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

        十四、预算绩效评价工作开展情况

        2020年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计 0 万元;本部门单位(£开展、R未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金 0 万元;本部门单位共 0个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计 0 万元。

         

         

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

        八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

        十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

         

         

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